картинка Как выбрать и указать ставку НДС организациям на УСН с 2025 года в 1С:Бухгалтерия Предприятия?

Как выбрать и указать ставку НДС организациям на УСН с 2025 года в 1С:Бухгалтерия Предприятия?

С 2025 года в России вступят в силу изменения в налоговом законодательстве, касающиеся налога на добавленную стоимость (НДС). Для правильной работы с НДС в 1С необходимо знать, как выбрать и указать актуальные ставки. В статье рассмотрим основные шаги для настройки НДС при упрощенной системе налогообложения.

Если доход организации превысит 60 млн. рублей за 2024 год, то с нового 2025 года возникает обязанность уплаты НДС.

В зависимости от размера годового дохода организации на УСН доступен выбор ставок НДС:

  • 60 — 250 млн руб. — 5%, 7% или 20% (10%, 0%);
  • 250 — 450 млн руб. — 7% или 20% (10%, 0%).

Выбора нет при размере дохода:

  • до 60 млн руб. включительно — только без НДС.

Для выбора ставки НДС, которую будет выгодно применять для организации в 1С:БП можно воспользоваться отчетом «Сравнение режимов налогообложения» из раздела «Руководителю».

Для анализа в отчет берутся данные за завершенный период. Поэтому для сравнения режимов налогообложения необходимо выполнить процедуру закрытия месяца.

Все заполненные автоматически показатели можно скорректировать или сразу полностью ввести вручную.

Программа на основании этих данных выведет прогнозируемый объем реализации за год с учетом НДС по всем ставкам (доходы), а также прогнозируемую сумма расходов (без учета страховых взносов).

Для отражения всех необходимых изменений законодательства важно, чтобы программа была актуального релиза. Поэтому первый шаг - это обновление вашей версии программного обеспечения 1С. Убедитесь, что вы используете актуальную версию, совместимую с изменениями в налоговом законодательстве. Если у Вас договор уровня ПРОФ, то мы, как обслуживающая организация постоянно заботимся о том, чтобы у Вас всегда был установлен актуальный релиз. Для этого мы производим ежемесячные регламентные работы.

Если в организации, применяющей УСН, в 2024 году доход превысил 60 млн. рублей, то для настройки выбранной ставки НДС в программе необходимо перейти в раздел «Главное» - «Налоги и отчеты» - «Система налогообложения» - установить галочку «НДС», а также указать, с какого месяца и года действуют изменения. Сохранить изменения.

После сохранения изменений в настройках налогов и отчетов появится вкладка НДС, на которой можно указать ставку НДС.

После настройки ставок следует убедиться, что они правильно применяются в документах. Проверьте следующие моменты:

  1. Создайте новый документ (например, счет-фактуру или накладную);
  2. В поле НДС выберите установленную ставку;
  3. Проверьте, правильно ли рассчитана сумма налога.

После завершения всех настроек и применения ставок важно корректно сформировать налоговую отчетность. В этом разделе:

  1. Перейдите в меню «Отчеты»;
  2. Выберите «Декларация по НДС»;
  3. Убедитесь, что данные корректно отображаются по новым ставкам.

Проведите итоговую проверку всех настроек перед началом отчетного периода.

Если у Вас остались вопросы вы всегда можете оставить заявку к нам на линию консультаций по номеру телефона 8 (3852) 66-88-79, а для проверки базы к отчетному периоду на аудит.

19.11.2024

Возврат к списку

Корзина 0 позиций
на сумму 0 руб.